工作描述:1.负责企业及事业单位财务审计、工程审计、管理审计及其它专项审计工作,编制和汇报审计报告。
2.监管企业及事业单位内部控制与风险管理情况,发现问题及时提出整改建议并监督落实
3.负责编制、审核企业月财务报表及年度财务决算报告、财务预算等工作。
4.协助公司经营管理层改善内部管理,优化各项业务流程,降低经营风险及费用,控制经营成本。
5.负责事务所代理记账、整理账簿、控制成本、申报税费、编制报表报送省/市注协以及其他财务工作。
6.负责事业单位绩效评价业务,对账目进行整理,提供专业的财务建议。
7.负责企业的国地税税费申报、汇算清缴、企业年报申报、代理记账及整理归档账簿等一般财务工作。
8.负责单位固定资产清查工作,上报广东省系统,财政部系统。